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审计司理_xpj99.net_www.7720.com_2998.com_手机新莆京 2015/2/10

岗位职责:
1.风险管控
包罗投资、运营、管理、财政、法律风险等停止周全掌握; 实时防备和妥善处理公司经营管理中的各项风险;
2.内部审计
展开集团各种审计及观察事情,自力编撰完成审计及调查报告,提出题目和整改发起,并跟踪审计发起的实行。

任职资历:
1.具有正在集团层面,自力展开2个以上内审专业项目的阅历;
2.具有失职观察全过程真操案例;
3.面临审计观察中泛起的题目,可以或许站正在全局角度,业务角度,经由过程自动相同、和谐,公道、天真处理事变,而非激化抵牾;
4.透过现像看素质,发掘、剖析深层次缘由,找出管理体制中的薄弱环节,从构造、轨制上提出处理和防备题目的切实可行的审计发起,施展审计工作“免疫系统”的感化;
5.本科及以上学历,28—35岁,审计、财政、法律及相干专业卒业;
6.3年以上大型企业或集团总部内审专业工作经验(有房地产行业履历,相识房地产业务流程者优先);
7.思绪清楚,相同能力强,可自力开展工作,完成审计调查报告,并能提出革新步伐、发起等;
8.富有团队精神,有责任心,风险认识强,可以或许顺应下强度的工作压力和应战。


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